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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2022-02-18 00:20

你好,稅局補交稅了已經(jīng)沒有其他辦法了!同學(xué)!

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你好,現(xiàn)在出預(yù)警了,只能按照稅務(wù)要求處理了。
2022-02-18 01:19:06
你好,稅局補交稅了已經(jīng)沒有其他辦法了!同學(xué)!
2022-02-18 00:20:43
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是,不需要把進項,銷項,進項轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)平 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
你好,那你的留底沒再轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?在哪個科目里面?
2022-06-08 17:56:54
你好,如果你月末進項銷項沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
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