

小規(guī)模2021年12月在稅務(wù)局代開了一張專票,2022年1月作廢了,我需要怎么做分錄,先錄一張負(fù)數(shù)票,把那張票紅沖了,再做以前年度損益調(diào)整和未分配利潤,具體應(yīng)該怎么做分錄呢?當(dāng)時計提的城建稅和增值稅應(yīng)該怎么做呢?
答: 同學(xué)你好 涉及損益的 這個直接用利潤分配未分配利潤就行 不用以前年度損益調(diào)整
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導(dǎo)致我未分配利潤 這個科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學(xué)員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
21年1月發(fā)現(xiàn)20年的折舊費多計提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整-377,貸:累計折舊-377,21年12月份結(jié)賬時,是不是需要把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調(diào)整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學(xué)你好,是正確的;;








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2022-02-17 14:27
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2022-02-17 14:35
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2022-02-17 15:00
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