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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-17 11:52

你好
借:固定資產 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目
需要從11月份開始補計提折舊 

微信用戶 追問

2022-02-17 13:21

但是今年我也沒有抵扣完老師,所以有的發票沒有入賬?

鄒老師 解答

2022-02-17 13:21

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

微信用戶 追問

2022-02-17 13:23

我的意思是,收到的發票不止我抵扣的,其他沒有入賬,固定資產值怎么算?是不是需要把全部的發票做進去

鄒老師 解答

2022-02-17 13:23

你好,需要根據取得的發票補做上述分錄才是的 

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你好 借:固定資產?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 需要從11月份開始補計提折舊?
2022-02-17 11:52:19
你好,具體的是什么有問題。
2022-01-11 15:11:56
你好,可以抵扣的,意思是往年沒做賬?
2024-04-09 14:42:59
你好; 發票紅沖了沒有 ; 發票是否少開? ?
2023-08-09 10:52:57
你好!是一次稅前扣除,賬上其實應該正常折舊。
2023-10-26 12:40:42
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