

跨年發(fā)票,我之前做的錯誤的是:借管理費用10萬元,貸銀行存款10萬元。其實應(yīng)該是借預(yù)付賬款10萬元。現(xiàn)在我收到發(fā)票,發(fā)票稅費是2912.62,怎么做賬
答: 那你首先要借預(yù)付賬款貸利潤分配,未分配利潤就把以前那個科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸預(yù)付賬款。
管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預(yù)付賬款 400 23年應(yīng)該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司交了半年的房租共計6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分?jǐn)?個月的費用,借:管理費用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個月就開始分?jǐn)傎M用?
答: 要看你這個半年的房屋是從哪個月開始,就可以從哪個月攤銷










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