

請問老師,去年12月報稅的時候做了個未開票收入,在今年1月把發(fā)票開出來了,報稅的時候應(yīng)該怎么申報?
答: 你好,在進行申報的時候,調(diào)減未開票收入,體現(xiàn)在開票收入中
老師麻煩請教一下,工程成本在去年12月的時候做了一個暫估,然后今年1月及4月各開了一張成本票,金額低于去年12月的暫估成本,這種我在報今年1季度季報和去年年報的時候應(yīng)該怎么處理呢?發(fā)票以后會來
答: 你好; 發(fā)票來了 紅沖暫估分錄。 同時去按發(fā)票做賬 ;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年12月收入200萬,只開了100萬的票,12余額增值稅申報時候,我申報了200萬,其中開票金融100萬,未開票金額100萬,今年申報1月時候,本來沒填寫收入,但是數(shù)據(jù)比對不通過,系統(tǒng)顯示我開了100萬的票,但是這筆收入在去年12月份就已經(jīng)確認收入申報增值稅了,這怎么辦
答: 你好,你應(yīng)該在開具的發(fā)票里面填寫100萬,然后未開具發(fā)票里面填寫-100萬。




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