

老師,我們虛開發(fā)票金額收回怎么記賬.借,其他應(yīng)收款.貸,什么?
答: 同學你好,借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
師,我想問下,我們公司之前的賬是代理記賬做的,然后老板轉(zhuǎn)錢出去付貨款了,票也是有開進來的,代理記賬就根據(jù)發(fā)票和公賬上的付款做賬,也沒管這筆錢到底付了沒有!然后導致賬上其他應(yīng)收款,和應(yīng)付賬款掛了很多,稅務(wù)問到這個問題了,然后我這么解釋,稅務(wù)說這不是虛開發(fā)票嗎?這種算虛開嗎
答: 同學你好 不屬于。就說會計記串了,調(diào)整好后再給您匯報。 另外以后要通過公戶付款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們之前同事做的分錄,說是工廠食堂購買蔬菜等食品的,已經(jīng)付了錢,但是還沒有開發(fā)票過來,所以做這樣的分錄,那發(fā)票過來了,又怎么沖其他應(yīng)收款呢
答: 借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)收款
老師,麻煩問下,我們是旅游行業(yè),去年給司機付了車費都沒有發(fā)票,掛成其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在他們給來發(fā)票再慢慢下賬呢,這樣合理嗎
幾年前付出去的款項,沒有發(fā)票,就一直掛在其他應(yīng)收款里面的 。發(fā)票確定收不回,賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,老師?請教您一下








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優(yōu)雅的柚子 追問
2022-02-11 19:55
賀漢賓老師 解答
2022-02-11 20:02
優(yōu)雅的柚子 追問
2022-02-11 20:08
賀漢賓老師 解答
2022-02-11 21:04