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送心意

李霞老師

職稱中級會計(jì)師

2022-02-11 13:38

繳納增值稅的話,是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。

楊存琳 追問

2022-02-11 13:44

平時他們結(jié)轉(zhuǎn)收入是把稅費(fèi)計(jì)提到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個科目的,現(xiàn)在我是不是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到未繳增值稅里面,這樣操作可以不啊

李霞老師 解答

2022-02-11 13:44

一般我們做收入的時候,是貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。如果我們要計(jì)提增值稅的時候,是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后繳納的時候是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。

楊存琳 追問

2022-02-11 13:50

轉(zhuǎn)出未交增值稅那里是按銷項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出,還是我交多少轉(zhuǎn)多少到未交增值稅里面去啊

李霞老師 解答

2022-02-11 13:52

你好,是按照你,你應(yīng)該交多少就按多少,計(jì)提不是按小香水來計(jì)提的。

楊存琳 追問

2022-02-11 13:57

老師麻煩幫我看下上面我提交得圖片,我是才來接到得公司,看到稅費(fèi)這塊有點(diǎn)亂,麻煩你幫我看哈,我這個月應(yīng)該繳納的增值稅是17568.47元,我分錄怎么寫來比較好,是小規(guī)模的物業(yè)公司

李霞老師 解答

2022-02-11 14:01

借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款。

楊存琳 追問

2022-02-11 14:55

謝謝老師

李霞老師 解答

2022-02-11 15:01

祝您生活愉快感謝五星好評

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繳納增值稅的話,是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。
2022-02-11 13:38:10
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交財政款 其他應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-19 10:33:14
您好,學(xué)員,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2022-01-05 14:11:37
借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 需要抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-05 14:06:22
您好,結(jié)稅金及附加——各明細(xì)科目貸應(yīng)交稅費(fèi)——各明細(xì)科目
2020-06-26 21:53:34
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