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企業發生了一筆軟件銷售業務,已辦理即征即退備案,申報時增值稅進項稅額沒有分開填列 因為以前不知道會有這樣的業務發生,所以進項稅額都沒有分開核算。 發生業務后只更正了當期發生的進項稅額
老師好!有兩個問題,生產企業當月出口非自的產品銷售的,我這個月做什么申報?目前進項發票沒有開過來?什么時候做進項稅轉出?怎么查詢該產品是以前是否報關出口過?
外貿公司本身能不能開出發票給代理出口的公司的?如果不能,那這個進項發票由誰來開?是不是工廠開?如果是工廠開,那是開外貿公司的抬頭還是開代理出口公司的抬頭?






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