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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-01-27 09:27

你好分錄如下
1、借:應收賬款339000
貸:主營業務收入300000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅39000
2、借:銷售費用-運費1000
應交稅費-應交增值稅-進項稅90
貸:銀行存款1090
3、借:應收賬款5450
貸:其他業務收入5000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅450
借:其他業務成本3000
貸:累計折舊

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相關問題討論
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業所得稅?
2022-03-26 14:30:55
可以的,可以開專票的,需要繳納增值稅的
2022-05-26 11:21:44
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
同學你好,不包括,進項稅額記到借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-03-06 15:19:30
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
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