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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-25 17:35

您好,借,先計(jì)提稅款  借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),   然后借應(yīng)交稅費(fèi),后面掛二級(jí)科目,然后貸,銀行存款,  增值稅也是先計(jì)提,然后再支付

余生很美 追問

2022-01-25 19:26

老師,開20000(不含稅銷售額)的發(fā)票的時(shí)候預(yù)交2%的增值稅400,怎么賬務(wù)處理?我們公司增值稅稅率為9%

李霞老師 解答

2022-01-25 19:38

可以這樣,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸。銀行存款。

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您好,借,先計(jì)提稅款 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi), 然后借應(yīng)交稅費(fèi),后面掛二級(jí)科目,然后貸,銀行存款, 增值稅也是先計(jì)提,然后再支付
2022-01-25 17:35:16
建筑企業(yè)預(yù)交增值稅賬務(wù)處理是根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的,當(dāng)月應(yīng)交的增值稅相關(guān)的發(fā)票應(yīng)當(dāng)當(dāng)月開具,當(dāng)月預(yù)先交納的增值稅應(yīng)當(dāng)記入待攤費(fèi)用。到月末時(shí),應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)月預(yù)交稅款,從而計(jì)提增值稅和附加稅,并入賬稅金科目,然后結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。對(duì)于應(yīng)交不及時(shí)的稅款,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一月計(jì)提,并記載當(dāng)月交納稅款數(shù)額,計(jì)入應(yīng)付稅金科目,以及計(jì)提罰款等等。
2023-02-27 12:56:03
同學(xué),分錄和普通行業(yè)沒有區(qū)別
2022-01-12 10:53:50
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅, 城建稅, 地方教育 教育附加 貸,銀行存款。
2022-03-16 16:05:58
你好!這個(gè)你可以簡單點(diǎn),借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到的發(fā)票直接借主營業(yè)務(wù)成本-XX項(xiàng)目,貸應(yīng)付賬款
2024-09-10 17:26:40
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