

老師,12月末做賬是要結轉稅種嗎?是把應交稅費科目下的期末余額都結轉完嚒?分錄怎么寫?
答: 你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 結轉增值稅的賬務處理-會計學堂 http://m.job5191.cn/news-shiwu/detail_147195.html
12月份,賬面上發生應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 190000, 應交稅費——簡易計稅 12000,應交稅費——應交增值稅(減免稅額)4000,那結轉稅分錄怎么做,就是轉到未交增值稅科目的分錄
答: 你好,你這個借銷項 19000 。借簡易征收12000 貸減免稅額4000 貸未交增值稅。27000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,房開企業收到預收款,預繳土地增值稅,借:應交稅費-預交土地增值稅 貸:銀行存款,待開發項目達到完工條件,將土地增值稅轉入稅金及附加科目,借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交土地增值稅,請問這樣做分錄對嗎?還是兩筆分錄都只用應交稅費-應交土地增值稅這個科目?不然,應交稅費-應交土地增值稅這個科目賬做不平
答: 沒有啊,你的第一個是預交土地增值稅,后面是應交土地增值稅,那么后面你再做一個結轉分錄,借應交稅費,應交土地增值稅貸應交稅費預交土地增值稅。








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