- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論
你好 可以抵
借管理費(fèi)用
進(jìn)項
貸銀行??
2022-01-20 10:31:56
上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時會有兩種結(jié)果本月銷項稅-本月進(jìn)項稅-上期留底進(jìn)項稅=本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況:
第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。
第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即,
2022-02-09 23:23:45
服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,
借:管理費(fèi)用 330
貸:銀行存款/現(xiàn)金 330
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330
借:管理費(fèi)用 -330
2017-12-04 20:41:52
您好!不用單獨(dú)做分錄,直接抵扣就可以
2016-09-22 10:06:08
首先,應(yīng)該仔細(xì)檢查稅收狀況并確定未抵扣增值稅的金額。一旦未抵扣增值稅的金額確定,您就需要做出一系列不同的會計分錄,以確定稅收的最終影響。通常,未抵扣的增值稅將會用作分錄中的借方,而銷售收入、成本或貨幣負(fù)債將用作貸方,這取決于支付性質(zhì)的構(gòu)成。如果增值稅的支付不符合預(yù)期,可能需要進(jìn)行加減借方記錄調(diào)整,以確保正確的報稅結(jié)果。
2023-02-25 19:26:43
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