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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 14:41

你好 ;  你折舊了嗎 ?   退款了嗎  

我呀呀 追問(wèn)

2022-01-19 14:43

折舊了,還沒(méi)有退款

我呀呀 追問(wèn)

2022-01-19 14:43

這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢

meizi老師 解答

2022-01-19 14:49

 你好;  全額退款嗎?  你抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有; 我看怎么處理 。 把分錄發(fā)來(lái)看看  

我呀呀 追問(wèn)

2022-01-19 14:52

我們當(dāng)時(shí)做的是借:固定資產(chǎn)48672.55
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額6327.45
貸:應(yīng)付賬款55000

我呀呀 追問(wèn)

2022-01-19 14:53

每個(gè)月也有折舊借:制造費(fèi)用 
                          貸:累計(jì)折舊

我呀呀 追問(wèn)

2022-01-19 14:54

會(huì)給我們退1萬(wàn)塊

我呀呀 追問(wèn)

2022-01-19 14:54

這個(gè)要怎么做呢

meizi老師 解答

2022-01-19 15:01

 你好;   那你不是損失了 45000嗎     ;  你先做借固定資產(chǎn)  貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;  紅沖  借銀行存款1萬(wàn)   管理費(fèi)用-使用費(fèi) 貸   固定資產(chǎn)   ; 沖折舊分錄    借累計(jì)折舊貸  制造費(fèi)用   

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固定資產(chǎn)的記賬主要有兩種方法,一種是借款方法,一種是入賬方法。借款方法就是將固定資產(chǎn)作為長(zhǎng)期借款,將原值分為應(yīng)付款項(xiàng)和貸方攤銷減值額,分別記入貸方應(yīng)付款項(xiàng)和貸方減值準(zhǔn)備兩個(gè)科目;入賬法是將固定資產(chǎn)記入固定資產(chǎn)賬戶,分期折舊記入貸方折舊費(fèi)用賬戶。 固定資產(chǎn)折舊分錄一般是把固定資產(chǎn)減值支出攤銷分期計(jì)提,借方科目是固定資產(chǎn)科目,貸方科目是折舊費(fèi)用科目。具體的分錄如下:借:固定資產(chǎn)xx(賬戶名稱) xx(金額);貸:折舊費(fèi)用xx(賬戶名稱)xx(金額)。 應(yīng)用案例: 例如某企業(yè)購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,其原值為30000元,該設(shè)備的使用壽命為4年,那么這臺(tái)設(shè)備的折舊金額為每年7500元,分錄如下:借:固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備30000元;貸:折舊費(fèi)用7500元。
2023-02-20 23:49:51
是的,最好分開(kāi)做。
2020-05-22 08:20:18
你好,這個(gè)整個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)處理,只是賣了一部分是不是?
2022-03-09 14:39:06
你好 ;? 你折舊了嗎 ?? ?退款了嗎??
2022-01-19 14:41:43
借固定資產(chǎn)清理13000, 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款2萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022-04-13 09:24:28
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