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于2022-01-19 08:25 發布 ??1281次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-19 08:26
不能超過收入的千分之五,就是允許扣除的范圍。
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老師, 請問是全年招待費發票不能超過營收的千分之五還是抵減所得稅不能超過千分之五?
答: 不能超過收入的千分之五,就是允許扣除的范圍。
業務招待費可以在企業所得稅中按收入6%扣減
答: 您好, 按收入的5%和費用的60%取低數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
請問,4季度正常提所得稅費用,業務招待費匯算時再調整?
討論
老師,我想問下。發票失控,上一年計入招待費,我要怎么更正所得稅表?上一年業務招待費有調增,是不是成本減少,招待費也要相應減少啊?
某企業適用的所得稅稅率為 25%,2023 年全年共實現利潤總額 556 萬元,當年該企業確 認了國債利息收入 20 萬元,發生稅收滯納金 10 萬元,發生業務招待費 25 萬元(其中按照 稅法規定允許當年稅前扣除 11 萬元)。假定不考慮其他因素,該企業 2020 年的應交所得稅 為。
收到預充值的蘇果卡,憑員工簽字和招待表,直接做進福利和招待費了,之后所得稅還要做調增嗎?
老師,建筑業企業所得稅有哪些需要調增的?如業務招待費超萬分之五,還有其他哪些?標準是什么?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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