咨詢(xún)一下老師,咋根據(jù)客戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍區(qū)分 問(wèn)
你好,范圍內(nèi)有的就開(kāi)局,沒(méi)有的不開(kāi) 答
老師,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)有差錯(cuò),以前 問(wèn)
同年差錯(cuò),不用調(diào)期初未分配利潤(rùn),不走以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)為上年年末結(jié)轉(zhuǎn)額,和本次補(bǔ)記無(wú)關(guān) 匯算清繳需做納稅調(diào)減 當(dāng)年差錯(cuò)當(dāng)期補(bǔ)記即可,跨年差錯(cuò)才用該科目調(diào)整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。開(kāi)始暫估了 問(wèn)
你好可以的,分錄沒(méi)問(wèn)題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問(wèn)
你好計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 答
老師,建筑服務(wù),同一個(gè)項(xiàng)目可以開(kāi)多張發(fā)票嗎 問(wèn)
可以的,可以開(kāi)多張發(fā)票 答


老師,結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
答: 您好,收入直接減免增值稅作分錄: 借:銀行存款或有關(guān)科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 企業(yè)所得稅免稅做分錄: 借:所得稅費(fèi)—當(dāng)期所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:資本公積—其他資本公積 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)—當(dāng)期所得稅費(fèi)用
供暖企業(yè)居民收供暖費(fèi)免增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好 你們收到專(zhuān)票怎么做分錄的。 好判斷怎么做轉(zhuǎn)出分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)高企增值稅減免按進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)百分之五做稅額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么分錄,減免部分是否直接入營(yíng)業(yè)外收入
答: 借:庫(kù)存商品/服務(wù)費(fèi)用?? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) ? 貸:遞延收益/其他收益(或者類(lèi)似的科目,具體根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)政策而定)








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