

老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,開了一張1.6萬的質(zhì)詢服務(wù)費(fèi)電子普通發(fā)票出去,已知這筆款應(yīng)該收不回來了,這個(gè)憑證我要怎么做。正常的應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入,是要繳稅的,要繳所得稅,這個(gè)公司現(xiàn)在是沒有辦法繳稅的。那我這個(gè)憑證要怎么做呢
答: 你好,確認(rèn)收不回來了,也要交企業(yè)所得稅。不想繳納企業(yè)所得稅需要去稅務(wù)局辦理流程確認(rèn)壞賬。您自己計(jì)提的壞賬無法所得稅稅前扣除
小規(guī)模納稅人定額納稅的主營業(yè)務(wù)收入要交稅嗎?借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入可以嗎?
答: 你好,需要做價(jià)稅分離的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,小規(guī)模納稅人開出提供服務(wù)的普通發(fā)票,分錄,借:應(yīng)收賬款——##單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 對嗎
答: 借:應(yīng)收賬款——##單位? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅










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