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丫丫
于2022-01-17 12:01 發布 ??1209次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-01-17 12:14
這個是不需要繳納所得稅的
丫丫 追問
2022-01-17 14:46
那這個賬務處理應該怎么做啊
辜老師 解答
2022-01-17 16:36
退的所得稅費用,沖減當期所得稅費用就可以的
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請問第三季度申請的高新研發費用加計扣除退稅,這個退稅的部分需要交所得稅嗎?
答: 這個是不需要繳納所得稅的
高新證書有效期是21年12月7日至24年12月6,25年匯算24年度的所得稅研發費用能享受嗎?
答: 是的,那個可以享受的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,所得稅A107012研發費用加計扣除優惠明細表,研發費用35萬,其中9月份已經加計扣除17萬,這張表在哪填已經扣除的17萬?
答: 按當年全部加計金額填寫,不需要扣除9月已經加計的金額。因為9月份為預算,此次為匯算清繳
企業研發費用所得稅加計扣除有變化嗎?
討論
老師,我們收到了政府的科技型補貼30萬,主要用于研發費用使用,這個怎么記賬,需要交所得稅嗎?還涉及其他稅費嗎?請老師幫忙解答一下
所得稅:內部研發費用可以按實際扣除,境內外部、境外的研發費用是全額扣除嗎
老師 所得稅第三季度預繳時候沒有填寫研發費用加計扣除 第四季度預繳時候還能做加計扣除嗎
老師 第一 第二季度做所得稅預繳的時候 比如我利潤是30萬 但我研發費用是40萬 我可以直接把研發費用先加計扣除嗎 不交稅 應該怎么做?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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丫丫 追問
2022-01-17 14:46
辜老師 解答
2022-01-17 16:36