

老師 請教一下 對于企業(yè)2021年盈利 涉及到交企業(yè)所得稅,我們是有研發(fā)費(fèi)用的再企業(yè)匯算清繳的時候是有加計(jì)扣除的,可以再2021年暫估一些費(fèi)用嗎
答: 你好,有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用要入進(jìn)去,沒有的費(fèi)用不能暫估
老師 我家是高新 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后肯定虧損 年末報表又想做成盈利 這種情況年末報稅不想繳企業(yè)所得稅要怎么做
答: 你好,報表盈利?不想繳納所得稅?你加計(jì)扣除就行了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
軟件企業(yè)所得稅兩免三減半,比如企業(yè)年底財報利潤總額100萬,研發(fā)費(fèi)用150 加計(jì)75%以后虧損5萬(100-150*0.75%=-5),從盈利年度開始兩免三減半 盈利看的是哪個數(shù)值?是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)前的100萬,還是加計(jì)后的虧算5萬?有稅務(wù)文件可查嗎?
答: 你好 注意先確定獲利年度的 ;?獲利年度是應(yīng)納稅所得額大于0的年度,不是會計(jì)利潤大于0的年度? ? 。你們是否滿足兩免三減半?
企業(yè)當(dāng)年虧損,企業(yè)所得稅是從當(dāng)年算往后彌補(bǔ)5年,是這樣嗎,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要什么條件?
老師好,本來要交2萬多的企業(yè)所得稅,但因研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策而減免了企業(yè)所得稅,會計(jì)分錄怎么做?










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