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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-13 09:58

你好,差額放到營業(yè)外收支就可以的。

追問

2022-01-13 10:00

是在銷項稅額借方怎么沖

郭老師 解答

2022-01-13 10:02

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

追問

2022-01-13 10:04

掛管理費用好還是營業(yè)外支出好呢

郭老師 解答

2022-01-13 10:05

你好,都可以的,都沒有影。

追問

2022-01-13 10:06

哪個更好啊

郭老師 解答

2022-01-13 10:08

你好,營業(yè)外支出就很好。

追問

2022-01-13 10:09

營業(yè)外支出底下掛什么科目

郭老師 解答

2022-01-13 10:11

二級科目可以寫其他。

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稅費申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
月底先計算: 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-20 16:46:35
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