老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02,這個應(yīng)該計入那個科目呢?已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額,為什么最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣啊?
答: 稅費申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2貸:其他收益 2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款"
答: 這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 297934.05貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 344451.82 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅 -46517.11
答: 你好,你的具體問題是什么這里







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