你好,我們是廣東茂名的一家房地產公司,發票限額每個月都是10張的,11月因為有同事不熟悉業務開票的10張開錯了,但是也已經申報扣稅了,12月領票回來全部跨月紅沖了11月開錯的發票,因為限額10張的,所以沒辦法在1月開具正確發票,現在2022年1月才可以又領開出正確發票,在操作這一步時需要先把之前11月開錯票上報的稅辦理退稅,咨詢稅管員說填無票收入,我們用增值稅發票服務平臺報稅的,那現在我應該怎么操作,有老師知道嗎望解決,謝謝

芣説芣想芣惦汜
于2022-01-12 16:36 發布 ??671次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-01-12 16:46
同學你好
那這個填寫在無票那欄就可以了
相關問題討論
同學你好
那這個填寫在無票那欄就可以了
2022-01-12 16:46:55
你好。包括普通發票和專用發票。
2022-12-13 14:21:45
?你好;? ?去電子稅務局 -? 發票管理里面 去做票種核定調整; 申請增加版本? ??
2022-06-24 14:31:39
增值稅專用發票(中文三聯無金額限制版)是指專供增值稅征收的銷售發票,這種發票沒有金額限制。當發票金額超過了政府規定的閾值時,就需要開具增值稅專用發票,而不能使用普通發票。增量是指購買者付出的所有稅和應繳稅額之和。
2023-03-14 11:56:53
你好,不能作廢了,但是可以紅沖。
2021-03-22 17:09:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息










粵公網安備 44030502000945號



芣説芣想芣惦汜 追問
2022-01-12 17:24
芣説芣想芣惦汜 追問
2022-01-12 17:28
樸老師 解答
2022-01-12 17:37
芣説芣想芣惦汜 追問
2022-01-12 17:44
樸老師 解答
2022-01-12 17:56