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十二。
于2022-01-11 20:52 發布 ??624次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-01-11 20:53
您好,這個當然是可以的了
十二。 追問
不是法人名下的可以嗎
小鎖老師 解答
2022-01-11 20:55
是可以開公司抬頭的不
不是的,那法人名下的可以嗎
2022-01-11 20:57
那不行的,要公司抬頭的
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物業費2020年之2021的費用,發票上寫的是2019年之 2020年是發票有問題是嗎
答: 學員,您好。 發票是有問題的,發票應當正確列式項目類別和所屬期間,對于期限錯誤的,應當退回讓對方單位重新開具。
物業發票可以用做費用票嗎
答: 您好,這個當然是可以的了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,租廠房,房租發票對方會開,物業費和水電的費用發票也應該是房東開給我們吧。
答: 對的,也是需要對方開的
如果物業費是這個月交的,發票要下個月才能拿到,請問這個賬應該怎么計
討論
我是小規模納稅人,物業公司,上個季度開了物業費增值稅普通專用發票2214元,物業費普通發票26464.62元,普通發票租賃費3400元,怎么報稅
繳納物業費,收到物業發票(是專票),分錄,借:管理費用-物業費 應交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款。這樣做對嗎
請問一下,我物業費遲交產生的滯納金能開發票么
老師,10月的時候我按普通發票計提了管理費用物業費,借管理費用-物業費 1884.88, 貸其它應付款-某物業 1884.88,11月我支付了10-12月物業費,收到的是增值稅專用發票,11月做賬為:借:管理費用-物業費1778.19,其它應付款-某物業1884.88,預付賬款-某物業1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業1778.19,這樣對嗎?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 96929 個
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十二。 追問
2022-01-11 20:53
小鎖老師 解答
2022-01-11 20:55
十二。 追問
2022-01-11 20:55
小鎖老師 解答
2022-01-11 20:57