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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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你好,是打你們公司 ,你們公司給工會么 ,借銀行 貸其他應付款,給工會就做借其他應付款,貸銀行
2022-01-11 16:40:39
你好
外發加工,借;委托加工物資,貸;原材料
支付加工費,借;委托加工物資,貸;銀行存款等科目
收回加工物資,借;庫存商品,貸;委托加工物資
2020-05-19 12:13:26
同學你好,算做福利費呢,借管理費用/銷售費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款
2020-04-26 17:35:03
正常工資:
比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。?
1.按公司的部門分配計提工資6000
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 6000
貸:應付職工薪酬-工資6000
2.計提公司部分社保和公積金
借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000
貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000
3.發放工資月份扣社保和個稅
借:應付職工薪酬——工資 6000
貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500
? ? ? 應交稅費——應交個人所得稅15
銀行存款5485
4申報月份交社保
借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000
? ? ? ?其他應付款—社保,公積金(個人部分)500
貸: 銀行存款1500
5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500
借:應交稅費——應交個人所得稅15
貸:銀行存款15
2026-03-06 11:51:36
你好,工會經費是單位集體的, 借 管理費用 貸 應付職工薪酬——工會經費
2022-03-20 15:10:37
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