

老師,我公司上月本來要交9810.26元的稅,結果電子申報表顯示繳9810.23元,年底賬面顯示應交稅費0.03元貸方余額,需要把這0.03元的優惠轉入營業外收入嗎?
答: 同學你好 這個可以的
請問小規模納稅人個稅手續費返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務報表計入營業外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費-應交增值稅
答: 你好,同學,你個稅的稅費也是在系統中申報的。是一致的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人 季度收入未超過30萬 開的都是普票 在確認收入時 借:銀行存款 10000 貸:主營業務收入 9900.99 應交稅費 ——應交增值稅 99.01 期末應交稅費 ——應交增值稅 99.01的金額是要單獨做一筆營業外收入 —— 政策減免嗎?還是需要和申報表的免稅額一致做營業外收入 申報表的免稅額是9900.99*3%=297.03
答: 期末應交稅費 ——應交增值稅 99.01的金額是要單獨做一筆營業外收入








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