老師,我司4月初成立工會(huì),那現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的時(shí) 問(wèn)
對(duì),如果是按月申報(bào)的話,那就需要申報(bào) 答
老師,我問(wèn)一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問(wèn)
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號(hào)、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會(huì)計(jì)制度選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2013,建賬月份選當(dāng)月 1 號(hào) 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來(lái)、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問(wèn)
老師,一般納稅人也是季報(bào)嗎 答
老師好!請(qǐng)教風(fēng)電機(jī)艙件制造企業(yè),經(jīng)營(yíng)成本核算,怎么 問(wèn)
工時(shí)分析呢,有工時(shí)分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個(gè)月不想退稅 不勾選抵扣認(rèn) 問(wèn)
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


3日,從M企業(yè)購(gòu)進(jìn)甲材料1 000千克,單價(jià)20元,計(jì)20 000元,進(jìn)項(xiàng)增值稅2600元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)600元(不考慮增值稅),均以銀行存款支付,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,號(hào)碼2914560。材料尚未到達(dá)。
答: 您好 借 在途物資 20000+600=20600 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸 銀行存款20000+2600+600=23200
收到發(fā)票購(gòu)入材料,價(jià)款增值稅讓對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi),增值稅款項(xiàng)用銀行存款支付的分錄
答: 你好; 這個(gè)運(yùn)費(fèi)是 你們公司開給對(duì)方的話; 那么就要一起 做借原材料 ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)訓(xùn)五【實(shí)訓(xùn)目的】實(shí)訓(xùn)企業(yè)利潤(rùn)形成及分配業(yè)務(wù)的核算。 【實(shí)訓(xùn)資料】達(dá)康公司某年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,取得罰款收入24000元存入銀行。(2)3日,對(duì)外捐贈(zèng)款31400元,用銀行存款支付。(3)3日,向東昌公司銷售甲產(chǎn)品400件,每件售價(jià)1500元,共計(jì)600 000元,應(yīng)向該公司收取的增值稅銷項(xiàng)稅額 78000元。價(jià)稅款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬已收訖。(4)3日,根據(jù)合同規(guī)定向茂源公司銷售乙產(chǎn)品 600 件,每件售價(jià)800元,價(jià)款共計(jì)480000元,以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,應(yīng)收增值稅62400元。價(jià)稅款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(5)10日,用現(xiàn)金支付合同違約罰款3080元。
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)需要做什么處理










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