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林霧
于2022-01-06 22:18 發布 ??695次瀏覽
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2022-01-06 22:19
學員你好,可以先按收到金額掛張借;其他應收款借;管理費用負數
林霧 追問
2022-01-06 22:21
工傷賠償跨年了
悠然老師01 解答
2022-01-06 22:35
所以先暫估賠償金額掛賬
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21年發生員工工傷住院費用,公司墊付,借管理費用貸銀行存款,員工工傷保險賠款21年一直沒收到,22年才收到,怎么入賬
答: 學員你好,可以先按收到金額掛張 借;其他應收款 借;管理費用負數
2022年付了2022年3月至2023年3月的電費,今年4月收退還2023年1月至3月的電費款,老板讓借銀行存款,貸管理費用這里為負數,可以嗎,具體怎么做
答: 同學, 可以得 沖減管理費用, 借 銀行存款,貸 管理費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司給員工打款失敗了,為什么是借銀行存款借負數管理費用
答: 因為這個的話雖然是失敗了,但是流水那邊是過了一次
預付3個月房租不是需要待攤的嗎,怎么業務35里面直接記入借:管理費用-租金費24000 貸:銀行存款24000
討論
銀行存款10000預付本月在內的5個月管理部門用房租。為什么其中還包括管理費用2000元呢
貸銀行存款為什么借管理費用,管理費用不應該在貸方嗎?
老師社保公司全部交,不需要個人承擔,當月的社保當月交,需不需要計提呀,我現在是直接借管理費用社保貸銀行存款,這樣行嘛
老師,你看這個回單我是不是先要做一筆借銀行存款—興業銀行貸銀行存款—浦發銀行,然后再做借管理費用—員工工資,貸銀行存款—興業銀行
悠然老師01 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
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林霧 追問
2022-01-06 22:21
悠然老師01 解答
2022-01-06 22:35