

我公司是A公司的股東之一,A公司把我司2021年的分紅用于還欠款,請(qǐng)問(wèn)我公司應(yīng)該如何入帳這筆分紅(注,沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)帳,是直接抵扣)
答: 你好; 這這個(gè)欠款是什么情況 ?
A公司為B公司控股股東,B公司準(zhǔn)備分紅,分紅至A公司份額假設(shè)70萬(wàn);但是A公司對(duì)B公司有欠款70萬(wàn);兩公司商議分紅與欠款抵消。請(qǐng)問(wèn)A公司應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)收賬款-B公司
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在有一筆收入紅沖,原先是A公司交款,借銀行存款A(yù)公司 應(yīng)收賬款A(yù)公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,現(xiàn)在這筆費(fèi)用實(shí)際用由B公司承擔(dān),B公司要求我公司給其開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄,請(qǐng)老師給詳細(xì)說(shuō)一下,謝謝。注:我現(xiàn)在要將A公司開(kāi)紅字發(fā)票,那樣分錄是不是就是原分錄,金額是負(fù)數(shù)就可以啊,但是銀行存款我實(shí)際并沒(méi)有退還給A公司,而是由B公司直接支付給了A公司,這樣應(yīng)該怎么做分錄。
答: 1、根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 2、根據(jù)重新開(kāi)具的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



詠—忘了 追問(wèn)
2022-01-06 11:36
meizi老師 解答
2022-01-06 11:40
詠—忘了 追問(wèn)
2022-01-06 11:54
meizi老師 解答
2022-01-06 12:11
詠—忘了 追問(wèn)
2022-01-06 13:56
meizi老師 解答
2022-01-06 14:01