老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


1、公司轉(zhuǎn)款給員工采購(gòu),借其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸銀行存款,2、公司之前差股東的錢(qián)這個(gè)員工現(xiàn)金還給了股東,借其他應(yīng)付款-股東,貸其他應(yīng)收款--個(gè)人,可不可以這樣做
答: 是的,就是那樣做就行
老師您好,公司像法人借錢(qián) 會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-法人 ,后面老板拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄是什么? 如果是法人像公司借款,會(huì)計(jì)分錄 借其他應(yīng)收款-法人 貸 銀行存款,后面老板拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄又是什么呢?我有點(diǎn)搞混了,
答: 您好,借:管理費(fèi)用等 貸:銀行 2.借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-法人 ( 這時(shí)就不給法人錢(qián)了,因?yàn)樗€欠公司的錢(qián)呢)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公戶賺了2萬(wàn)法人私戶做備用金,怎么做賬務(wù)處理,公司還欠法人其他應(yīng)付款的,直接沖銷(xiāo)還是,做借其他應(yīng)收款-備用金,貸銀行存款?
答: 借其在應(yīng)付款,貸銀行存款。









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莫忘初心,方得始終 追問(wèn)
2022-01-06 09:23
徐悅 解答
2022-01-06 10:41