老師好10-11月分還沒有到季度交增值稅可以先不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅?到了12月份季度繳稅,免稅部分再借:銷項(xiàng)稅,貸銀行,專用發(fā)票部分借:銷項(xiàng)稅,貸未交增值稅。借:未交增值稅,貸銀行這樣可以嗎
ting?
于2022-01-04 09:52 發(fā)布 ??495次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-04 09:53
你好
這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理,但是如果你金額少,是可以的
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你好
這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理,但是如果你金額少,是可以的
2022-01-04 09:53:38
你好,你把這個(gè)銷項(xiàng)作廢了,應(yīng)該是銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的科目,是原銷項(xiàng)稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進(jìn)項(xiàng)稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項(xiàng)稅=進(jìn)項(xiàng)稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說明銷售開票的多,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那就要繳納增值稅,
你們是要繳納增值稅,這個(gè)是12月份的增值稅,你指的本期是那個(gè)月份的,
2022-01-02 15:00:33
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-01-09 14:22:38
你好,對(duì)的是的,如果你是一般納稅人的,是這么做的。
2022-03-01 16:38:44
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