請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅申報(bào)表里有個(gè)18行,本期應(yīng)納稅額減征額包含要減免的280元技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?

學(xué)員
于2022-01-04 09:05 發(fā)布 ??2305次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-04 09:06
你好,你當(dāng)期代開(kāi)發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交稅款,沒(méi)有其他發(fā)票需要納稅,這種情況280是填寫(xiě)在減免項(xiàng)目的本期發(fā)生280,本期應(yīng)抵減額280,實(shí)際抵減0,期末余額280,主表的應(yīng)納稅額減征額是0 才是的
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你好,你當(dāng)期代開(kāi)發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交稅款,沒(méi)有其他發(fā)票需要納稅,這種情況280是填寫(xiě)在減免項(xiàng)目的本期發(fā)生280,本期應(yīng)抵減額280,實(shí)際抵減0,期末余額280,主表的應(yīng)納稅額減征額是0 才是的
2022-01-04 09:06:29
你好,不可以的,因?yàn)樗荒曛荒苡靡粋€(gè)280。
2022-12-09 14:58:16
你好1;? 形式發(fā)票 開(kāi)出去 正常開(kāi); 你只是按照你開(kāi)的 代理服務(wù)費(fèi)來(lái)報(bào)稅哈;? 你只是代收款 ;在扣除服務(wù)費(fèi) 在去支付給海外客戶??
2023-06-09 10:29:24
你好 是的全額抵扣的 按這個(gè)填寫(xiě) 二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”,填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-09-25 10:54:39
您好,同學(xué),需要繳納,按照技術(shù)合同
2023-04-21 15:27:24
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