老師,我問下這兩個數據原值區別怎么去查詢啊 問
你好,看看你房產稅那里是不是包括土地使用權的金額 答
老師好,請問下第一項殘值余額里面也沒明細,也沒在 問
你好,應該是下面的總和! 沒殘值可能開始沒考慮當時 答
老師,問下個人所得稅手續費收入需要交增值稅嗎 問
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時工,按照工資薪金申報,不用繳納社保。 問
你好,據我所知,如果按照工資薪金申報就得繳納社保 答
請教一下,公司幫股東付的個人社保這部分,能稅前扣 問
您好,這部分不能稅前扣除 答


老師,購進一臺機器,生產用的,這樣入賬:’借:固定資產 貸:銀行存款折舊時: 借:生產成本-制造費用 貸:固定資產-累計折舊還需要結轉制造費用嗎? 借:庫存商品 貸:生產成本-制造費用
答: 您好,是的,是這么寫分錄的哦,不過一般是 借:制造費用-折舊攤銷 貸:累計折舊 借:生產成本 貸:制造費用 借:庫存商品 貸:生產成本
四.計算題(本大題共1題,每小題20分,共計20分)1、 甲企業2019年1月份發生下列業務, 要求編制會計分錄(1)提取固定資產折舊75000元,其中生產車間使用的固定資產折舊5000元0行政管理部門使用的固定資產折舊25000元:(2)銷售產品批,價款為40000元,增值稅為6400元??铐検盏酱嫒算y行。該批產品的成本為25000元。(3)結轉本月發生的制造費用50000元。(4)用銀行存款交納增值稅60000元,消費稅5萬元,城建稅18000元。
答: 你好 1、借:生產成本 50000 制造費用 25000 貸:累計折舊 75000 2、借:銀行存款 46400 貸:主營業務收入 40000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6400 借:主營業務成本 25000 貸:庫存商品 25000 3、借:生產成本 50000 貸:制造費用 50000 4、借:應交稅費—應交增值稅 60000 —應交消費稅 50000 —應交城市維護建設稅 18000 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,2023年固定資允許一次生計入費用,購進時分錄:借:固定資產,貸:銀行存款;計提費用時:借:管理費用-折舊費,貸:累計折舊,最后還要做一步分錄沖減固定資產嗎?
答: 你好,會計做賬只能按月折舊,所得稅申報才可以一次扣除
12月31日,按照規定的固定資產折舊率,計提本月固定資產折舊12000元,其中:車間固定資產折舊8000元,行政管理部門固定資產折舊4000元。期末結轉制造費用
請問老師購置固定資產時,借固定資產貸銀行存款,計提折舊時借管理費用貸累計折舊,折舊時借累計折舊貸固定資產。是這樣做賬嗎?
老師你好!購進固定資產 借:固定資產-電腦 12000 借:銀行存款 12000 計提折舊 借:管理費用-辦公費 貸:累計折舊 折舊完了,這個借方的固定資產怎么處理呢?做什么分錄?
國有獨資公司,國資委調入已經使用的固定資產作為出資額注入公司,怎么做會計分錄,固定資產已計提2年折舊。 銀行存款沒有 就給了固定資產 沒有支付銀行存款









粵公網安備 44030502000945號



麗麗劉老師 解答
2022-01-03 20:30