

公司與另一個公司結算社保,但是付款的時候打錯給另一個公司,由另一個公司打給收款客戶,這些公司都是一個老板,這樣做可以嗎? 若不可以,為什么? 已經發生了怎么彌補?
答: 不太合適,最好由你們公司打過去,這樣顯得比較正規,可以出個代付款證明掛往來吧
單位收到穩崗補貼2000元,收到時候分錄是:借:銀行存款 貸方:其它收益穩崗補貼。現在我要把這個錢花出去 為員工繳納社保(社保我每月是先計提:管理費勞動保險,其它應付款社保;付款的時候借方其他應付款社保,貸方銀行存款)
答: 你好,分錄沒有問題哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,如果是有一個社保費申報但是沒有扣款成功,在次年匯算清繳結束前發現補繳了,可以反結賬回2021年改賬嗎,2021年先計提借管理費用-1795.58,其他應收款-個人社保費790.96,貸其他應付款-應付社保費,工資計提借管理費用(發放工資數+個人社保部分)貸應付職工薪酬 工資發放借應付職工薪酬貸銀行存款其他應收款-個人社保費790.96然后在今年發現的時候去用三方協議扣繳了去年的社保,借其他應付款-應付社保費2581.78,產生滯納金營業外支出120貸銀行存款2701.78,這樣可以嗎
答: 您好,不需要反結帳,用以前年度損益調整即可





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江南小小灰 追問
2017-02-04 14:21
江南小小灰 追問
2017-02-06 09:18
袁老師 解答
2017-02-04 13:37
袁老師 解答
2017-02-04 13:58
袁老師 解答
2017-02-04 14:23
袁老師 解答
2017-02-06 09:22