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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-02-04 13:51

代付款    掛往來不是一直在賬上?

江南小小灰 追問

2017-02-04 14:21

這個情況已經發生了,現在怎么彌補?

江南小小灰 追問

2017-02-06 09:18

怎么能入費用呢?

袁老師 解答

2017-02-04 13:37

不太合適,最好由你們公司打過去,這樣顯得比較正規,可以出個代付款證明掛往來吧

袁老師 解答

2017-02-04 13:58

,到時你們付給他錢就好了

袁老師 解答

2017-02-04 14:23

掛往來吧,借:管理費用--人工費,貸:其他應付款--另一個公司

袁老師 解答

2017-02-06 09:22

你們承擔社保是費用

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相關問題討論
不太合適,最好由你們公司打過去,這樣顯得比較正規,可以出個代付款證明掛往來吧
你好,分錄沒有問題哦
2018-07-30 20:05:10
如果用補貼款沖抵部分社保,假設補貼款已經計入其他應付款科目,以下是調整后的分錄: 確認需要用補貼款沖抵社保時: 借:其他應付款?-?補貼款(沖抵金額) 貸:應付職工薪酬?-?社會保險費(沖抵金額) 實際繳納社保時: 借:應付職工薪酬?-?社會保險費(社保總金額?-?沖抵金額) 其他應付款?-?補貼款(沖抵金額已在第一步轉出) 貸:銀行存款(實際繳納金額)
2024-09-12 19:16:38
您好,不需要反結帳,用以前年度損益調整即可
2022-05-12 10:12:08
是通過其他應收款-個人社保
2023-10-31 11:18:01
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