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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-09-22 17:41

你好,(1)1月1日,核定行政部門(mén)備用金定額24000元,用現(xiàn)金支票支付。1月3 日,行政部門(mén)前來(lái)報(bào)銷(xiāo)零星開(kāi)支,共計(jì)18760元。
借庫(kù)存現(xiàn)金24000
貸銀行存款24000

莊老師 解答

2021-09-22 17:42

借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)18760

貸其他應(yīng)收款--行政部門(mén)18760

莊老師 解答

2021-09-22 17:42

借其他應(yīng)收款--行政部門(mén)24000
貸銀行存款24000

莊老師 解答

2021-09-22 17:43

(2)1月12日,委托開(kāi)戶銀行將存款180000元匯往北京某工商銀行開(kāi)立采購(gòu)專戶,2月6日,采購(gòu)員交來(lái)采購(gòu)原材料的發(fā)票兩張,計(jì)174000元(其中增值稅24000元) ,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2月18日,接到開(kāi)戶銀行通知,剩余的外埠存款6000元已轉(zhuǎn)回開(kāi)戶銀行賬戶。
借其他貨幣資金-180000
貸銀行存款180000

莊老師 解答

2021-09-22 17:44

借原材料150000
應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅24000
貸其他貨幣資金-174000

莊老師 解答

2021-09-22 17:45

借銀行存款6000
貸其他貨幣資金-6000

莊老師 解答

2021-09-22 17:46

(3)2月3日,銷(xiāo)售商品收到買(mǎi)方轉(zhuǎn)賬支票一張,價(jià)款合計(jì)232000元(其中增值稅32000元)
借銀行存款232000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000
應(yīng)交稅費(fèi)--銷(xiāo)項(xiàng)稅32000

莊老師 解答

2021-09-22 17:46

(4)3月10日,從銀行提取現(xiàn)金240000元,備發(fā)工資。
借庫(kù)存現(xiàn)金240000
貸銀行存款240000

莊老師 解答

2021-09-22 17:47

(5)3月31日,清查時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢余200元,原因待查。
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢200
貸庫(kù)存現(xiàn)金200

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你好 1,借:庫(kù)存現(xiàn)金?24000,貸:銀行存款??24000 借:管理費(fèi)用?18760,貸:庫(kù)存現(xiàn)金??18760 2,借:原材料 150000? ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)24000,銀行存款6000,貸:其他貨幣資金?180000 3,借:銀行存款 232000?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?200000,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)32000 4,借:庫(kù)存現(xiàn)金?240000,貸:銀行存款?240000 5,借:庫(kù)存現(xiàn)金200,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益??200
2021-09-22 17:45:08
你好,(1)1月1日,核定行政部門(mén)備用金定額24000元,用現(xiàn)金支票支付。1月3 日,行政部門(mén)前來(lái)報(bào)銷(xiāo)零星開(kāi)支,共計(jì)18760元。 借庫(kù)存現(xiàn)金24000 貸銀行存款24000
2021-09-22 17:41:05
借,其他應(yīng)收款24000 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用24000 貸,其他應(yīng)收款24000 借,其他貨幣資金180000 貸,銀行存款 借,原材料174000-24000 應(yīng)交稅費(fèi)24000 銀行存款6000 貸,其他貨幣資金180000 借,銀行存款232000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)3200 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,銀行存款240000 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢200
2021-09-22 17:42:28
借,其他應(yīng)收款24000 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用24000 貸,其他應(yīng)收款24000 借,其他貨幣資金180000 貸,銀行存款 借,原材料174000-24000 應(yīng)交稅費(fèi)24000 銀行存款6000 貸,其他貨幣資金180000 借,銀行存款232000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)3200 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,銀行存款240000 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢200
2021-09-22 17:42:13
借,其他應(yīng)收款24000 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用24000 貸,其他應(yīng)收款24000 借,其他貨幣資金180000 貸,銀行存款 借,原材料174000-24000 應(yīng)交稅費(fèi)24000 銀行存款6000 貸,其他貨幣資金180000 借,銀行存款232000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)3200 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,銀行存款240000 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢200
2021-09-22 17:42:16
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