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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-06 09:55

發(fā)票是單位的名稱,但家具中有衣柜,床什么的,不能入單位帳,不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何處理呢?謝謝!

言者 追問

2016-12-06 10:03

老師:是這樣的,衣柜什么的,沒有入帳,我只把可以用在單位的書柜入帳了,那已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅為何用管理費(fèi)用呢?

宋生老師 解答

2016-12-06 09:54

您好!這樣的,如果發(fā)票是公司的名字,就建議不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

宋生老師 解答

2016-12-06 09:59

您好!哦,這樣的確實(shí)不能抵扣。
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

宋生老師 解答

2016-12-06 10:12

您好!我作為管理費(fèi)用是因?yàn)?,這個(gè)開的公司的發(fā)票,2,床這東西作為給員工睡的,計(jì)入福利費(fèi)

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一開始做了費(fèi)用的嗎
2025-08-29 17:05:05
您好!這樣的,如果發(fā)票是公司的名字,就建議不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
2016-12-06 09:54:07
你好 借? 應(yīng)收負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
首先你得明確,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是在3月份憑證中完成的,也就是說,對(duì)于2月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,應(yīng)當(dāng)在3月份憑證中做記賬。也就是說,借方:應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這筆憑證應(yīng)該在3月份做記賬。
2023-03-17 14:11:52
你好,做到二月份的憑證里面。
2022-03-30 10:28:47
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