

老師,之前計(jì)提的未交增值稅是2317.13,現(xiàn)在銀行扣款2317.14,差了一分錢應(yīng)該在哪個(gè)科目調(diào)整?
答: 把計(jì)提的未交增值稅紅沖了,重新做。
老師,前任會(huì)計(jì)把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。由于2021年度多計(jì)提增值稅0.03元,現(xiàn)在要怎么樣調(diào)整平呢?應(yīng)增增值稅——未交增值稅科目出現(xiàn)貸方:0.03元
答: 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅






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歐老師 解答
2016-12-02 10:43
歐老師 解答
2016-12-02 10:52