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玲敏345
于2021-05-10 15:39 發布 ??1739次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2021-05-10 15:39
那你收到的時候直接放到其他應付款就可以了。
玲敏345 追問
2021-05-10 15:41
老師我們成立工會了 現在用工會會計制度 收入類 借方:銀行存款 貸方選什么 是經費收入 還是撥繳經費收入?
陳詩晗老師 解答
2021-05-10 15:43
如果說你公會單獨成立了,你就直接市代撥繳經費收入。
2021-05-10 15:44
老師 我們這個錢用于員工體檢了 這個分錄怎么寫
2021-05-10 15:46
那你后面使用的時候對應的就是借相關的支出就可以了,具體用于哪個支出科目要看你實際用的情況。
2021-05-10 15:48
老師就是員工福利體檢 不知道進那個科目
2021-05-10 15:54
我記得有一個專門的科目,就是關于那個福利支出,但具體的科目我記得不太清楚了,你看一下有沒有那個科目。
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老師你好我們是公司 現在收到市總工會轉入的建會籌備金,要怎么做分錄
答: 那你收到的時候直接放到其他應付款就可以了。
老師 收到工會退回的工會籌備金怎么做分錄
答: 你好,這個你繳納的時候怎么做的?就做相反的分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師們,總公司撥款周轉資金,怎么做會計分錄吖?
答: 你好,按往來掛賬即可
請問老師,在建工程工程殘料收入,收到的是現金的,轉到待核銷的,收到的是現金,預算會計需要做分錄嗎
討論
收到工會匯入的工會籌備金怎么做賬
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現在分包工程收到一張建筑服務的發票,金額20891.09,稅額208.91,總金額21100,款未付,這個要怎么入賬?求分錄,謝謝!
老師,我公司籌建的在建工程我已經轉入固定資產了,現在有收到300工程的發票,怎么記分錄,折舊還用改嗎
單位工會是單獨建賬的,現在上解上級工會經費,從單位工會賬戶轉給市總工會了,市總工會收到錢后當月開了收據,這個怎么做賬呀
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
★ 4.98 解題: 36609 個
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玲敏345 追問
2021-05-10 15:41
陳詩晗老師 解答
2021-05-10 15:43
玲敏345 追問
2021-05-10 15:44
陳詩晗老師 解答
2021-05-10 15:46
玲敏345 追問
2021-05-10 15:48
陳詩晗老師 解答
2021-05-10 15:54