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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-05-10 15:39

那你收到的時候直接放到其他應付款就可以了。

玲敏345 追問

2021-05-10 15:41

老師我們成立工會了  現在用工會會計制度  收入類  借方:銀行存款 貸方選什么  是經費收入  還是撥繳經費收入?

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 15:43

如果說你公會單獨成立了,你就直接市代撥繳經費收入。

玲敏345 追問

2021-05-10 15:44

老師 我們這個錢用于員工體檢了  這個分錄怎么寫

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 15:46

那你后面使用的時候對應的就是借相關的支出就可以了,具體用于哪個支出科目要看你實際用的情況。

玲敏345 追問

2021-05-10 15:48

老師就是員工福利體檢   不知道進那個科目

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 15:54

我記得有一個專門的科目,就是關于那個福利支出,但具體的科目我記得不太清楚了,你看一下有沒有那個科目。

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相關問題討論
那你收到的時候直接放到其他應付款就可以了。
2021-05-10 15:39:47
你好,這個你繳納的時候怎么做的?就做相反的分錄。
2024-01-08 11:48:02
收到市總工會返還的300元工會經費時,應根據企業是否成立工會組織選擇不同的會計處理方式: 已成立工會組織的企業 若企業已成立工會且單獨建賬核算,則由工會自行處理: 收到返還時: 借:銀行存款 300 貸:撥繳經費收入 300 若未單獨建賬,則由企業財務處理: 收到返還時: 借:銀行存款 300 貸:其他應付款——工會經費 300 后續支出時: 借:其他應付款——工會經費 300 貸:銀行存款 300 未成立工會組織的企業 直接計入其他應付款: 借:銀行存款 300 貸:其他應付款——工會經費 300 支出時: 借:其他應付款——工會經費 300 貸:銀行存款 300
2025-12-29 01:51:32
你好,按往來掛賬即可
2026-01-04 09:55:33
同學你好 建立工會獨立賬戶的工會組織,在收到返還的工會經費時,會計上應編制會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:撥繳經費收入 如果沒有建立獨立工會組織和賬戶,那么,行政會計應進行專戶管理,收到返還款項時, 借:銀行存款 貸:其他應付款-工會經費基金(實踐中也存在貸:管理費用-工會經費的做法) 根據工會法及相關規定,建議建立獨立工會賬戶進行專項管理。
2022-02-17 19:08:36
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