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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-23 10:33

你好,收入進(jìn)入對(duì)公賬戶嗎?

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你好,收入進(jìn)入對(duì)公賬戶嗎?
2021-04-23 10:33:37
你好同學(xué): 就是初始化,之前的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)
2021-04-21 18:54:20
你好同學(xué),兩種辦法,第一種就是從零開始,之前的就不要管,從現(xiàn)在發(fā)生的業(yè)務(wù)做憑證。 第二種就是你統(tǒng)計(jì)一下,現(xiàn)在公司里的資金,庫存現(xiàn)金,銀行存款,還有應(yīng)收賬款,預(yù)付帳款或者預(yù)收賬款這些往來科目,還有固定資產(chǎn)之類的,統(tǒng)計(jì)好了以后,填到你的技術(shù)數(shù)據(jù)里面,然后產(chǎn)生的差額,你就做到利潤分配未分配利潤里面,這樣你的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表就是平的。
2022-06-01 14:46:08
你好,需要根據(jù)之前業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把沒有做賬的分錄補(bǔ)齊才是的
2020-06-23 10:20:27
你好,折舊做納稅調(diào)增處理就是了
2019-05-13 10:19:50
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