咨詢一下老師,咋根據(jù)客戶的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍區(qū)分 問
你好,范圍內有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調期初未分配利潤,不走以前年度損益調整 期初數(shù)為上年年末結轉額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發(fā)票嗎 問
可以的,可以開多張發(fā)票 答


老師好,這個題,他預收別人二十萬貨款,那不就是欠人家二十萬的貨嗎,這二十萬不應該也屬于負債嗎
答: 你好,預收別人二十萬貨款,是屬于負債的 這里的期末負債總額=500萬—40萬%2B20萬=480萬?
老師,我十二月份用UK跟別人開了四十多萬的票,其中有二十多萬是當時開錯了,十二月份的時候不知道要紅字沖銷,所以一月份交十二月份四十萬發(fā)票的稅錢,但是一月份的時候我沖銷了十二月份多開的二十多萬的發(fā)票,那我這個月怎么做調整,
答: 你好,你還有其他的銷售額嗎?正數(shù)收入加上這個負數(shù),銷售收入一塊申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下,新接手的一家公司,賬上有幾十萬現(xiàn)金和一筆二十多萬的預收賬款,可是現(xiàn)實實際沒有那么多現(xiàn)金,預收賬款也不用發(fā)貨了,老板想注銷公司,要怎么處理好呢?
答: 你好! 你這個預收款項不用發(fā)貨,可以用現(xiàn)金退回去 借:預收賬款 貸:庫存現(xiàn)金
老師你好,現(xiàn)在是客戶預付了三十萬的貨款,現(xiàn)在我們公司和他們公司商量,這三十萬我們公司不欠他們的拉,也不還,讓我財務調賬,不欠貨款。老師我怎么調賬啊,怎么寫這個說明呢
老師 我們最近有個項目 100來萬 基本上也沒啥成本票 材料費就二三十萬 人工也就二三十萬 剩下的發(fā)票怎么辦?料工費是不有比例
老師o(^o^)o這個第二段負債經(jīng)營借了四十萬為什么沒有合理性,借四十萬就不能算經(jīng)營了嗎為什么非得算必須要出資呢






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