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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-08 12:26

您好
請問后面的4000會(huì)開具紅字發(fā)票嗎

雨花石 追問

2021-01-08 12:34

不會(huì)開紅字發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-01-08 12:36

借:銀行存款 18000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款 26000
借:營業(yè)外支出 4000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

雨花石 追問

2021-01-08 12:50

這個(gè)營業(yè)外支出4000元,匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)整?

bamboo老師 解答

2021-01-08 12:50

營業(yè)外支出4000元,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整

雨花石 追問

2021-01-08 15:39

是調(diào)減么?甘老師

bamboo老師 解答

2021-01-08 15:41

不是的 是要納稅調(diào)增 增加利潤

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您好 請問后面的4000會(huì)開具紅字發(fā)票嗎
2021-01-08 12:26:22
一、借:預(yù)付賬款——XX公司200000 貸:銀行存款 200000 二、取得發(fā)票,并付款 借:在建工程100000 貸:銀行存款100000 在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 100000 貸:在建工程 100000 主要是你的這兩筆業(yè)務(wù)的公司一下子說是D開,一下子又說是A、B公司,因此不是全部的300000萬元轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
2020-05-03 10:10:46
借在建工程600000 貸銀行存款600000
2022-04-03 09:02:31
同學(xué)你好 你是掛靠方還是什么 你做內(nèi)賬還是外賬
2021-04-27 09:22:09
實(shí)際付款就按合同金額付款就行了。
2023-12-20 16:06:57
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