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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-06 16:50

你好  借應收賬款 貸未分配利潤去調平 。我估計你們建賬期初的數據都有問題的。

隱形的發卡 追問

2021-01-06 16:57

19年建賬期初數余額全部按照0來建賬的,跟18年前的業務余額斷開了,目前有幾個應收賬款,實際是已收到款,平了,但是由于之前沒有期初余額所以賬上這幾個應收賬款一直掛在貸方

meizi老師 解答

2021-01-06 17:14

你好 你不是說你系統賬里面   應收賬款貸方有余額嗎? 那你就沖這個應收賬款貸方。  做到未分配利潤去平 。  

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相關問題討論
你好 借應收賬款 貸未分配利潤去調平 。我估計你們建賬期初的數據都有問題的。
2021-01-06 16:50:02
收入是不是少了?借應收賬款 貸以前年度損益調整,應交增值稅,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-19 10:45:11
同學你好 明細科目區分的
2023-12-19 15:53:31
你好 不是的,這幾個科目,需要單獨作為科目分別登記明細賬的
2022-04-05 09:03:50
應收賬款明細賬,你就按著每一條的應收賬款的明細單獨做會計科目或編號
2022-04-06 09:54:18
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