收到個(gè)人代開發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請問印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計(jì)入哪些 問
這個(gè)是可以開專票的 答


公司做技術(shù)開發(fā),技術(shù)開發(fā)合同在稅務(wù)局和科技局做了免稅備案,開具的發(fā)票是沒有增值稅的,那具體分錄應(yīng)該怎么做,是把所有的開票金額都計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 同學(xué)你好 是一般納稅人嗎
貸:主營業(yè)務(wù)收入87378.64元 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2621.36元這個(gè)月開票12萬,所以總工程款30萬減去9萬,12萬,剩下9萬是未開票金額,先做未開票收入借:應(yīng)收賬款9萬貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入?? 87378.64元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????2621.36元?下個(gè)月開票?:借主營業(yè)務(wù)收入-?未開票收入貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入????這個(gè)月開票的12萬,確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款12萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 116504.85元應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅3495.15元麻煩看看,這樣分錄對嗎
答: 你好; 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么;這樣好判斷
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅銷售額是只有主營業(yè)務(wù)收入,還是包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入和視同銷售收入
答: 您好,增值稅銷售額不僅包括您列舉的,還包括其他利潤表科目形成的銷售額,比如資產(chǎn)處置損益等。








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2020-11-05 17:46
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2020-11-06 09:59
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2020-11-06 10:24
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2020-11-06 11:37