

你好!我的待認(rèn)證稅額比實(shí)際的少怎么辦?
答: 你好 是什么原因 。 你是不是認(rèn)證了 你沒有做到進(jìn)項(xiàng)稅去
賬面上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)比實(shí)際的未認(rèn)證未抵扣的稅額多,怎么去調(diào)整
答: 你好同學(xué) 這個(gè)是需要查找原因的,實(shí)在實(shí)在查不到原因差額才可以放到營業(yè)外收支的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)的金額寫錯(cuò)了,實(shí)際應(yīng)該是 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 80 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80 但是,查到的分錄是 借進(jìn)項(xiàng)稅額120 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120 。增值稅申報(bào)是按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)80申報(bào)的。 導(dǎo)致增值稅申報(bào)后進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
待認(rèn)證金額 與手上留存的發(fā)票 有差額 賬上實(shí)際少幾十塊錢 多認(rèn)證幾十塊錢 賬上如何調(diào)整賬上待認(rèn)證金額少 發(fā)票多
老師,問下。收到的專票金額大于實(shí)際要支付的,那這對余的金額怎么處理?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要認(rèn)證,不能按照實(shí)付金額部分認(rèn)證
待認(rèn)證金額 與手上留存的發(fā)票 有差額 賬上實(shí)際少幾十塊錢 多認(rèn)證幾十塊錢 賬上如何調(diào)整
實(shí)操中,上個(gè)月做的待認(rèn)證稅額,這個(gè)月認(rèn)證,稅務(wù)的報(bào)表應(yīng)該要怎么報(bào)呢






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


