咨詢一下老師,咋根據(jù)客戶的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍區(qū)分 問
你好,范圍內(nèi)有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個(gè)問題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會計(jì)有差錯(cuò),以前 問
同年差錯(cuò),不用調(diào)期初未分配利潤,不走以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)為上年年末結(jié)轉(zhuǎn)額,和本次補(bǔ)記無關(guān) 匯算清繳需做納稅調(diào)減 當(dāng)年差錯(cuò)當(dāng)期補(bǔ)記即可,跨年差錯(cuò)才用該科目調(diào)整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 答
老師,建筑服務(wù),同一個(gè)項(xiàng)目可以開多張發(fā)票嗎 問
可以的,可以開多張發(fā)票 答


您好,請問年末資產(chǎn)總額超過5000萬,次年第一季度季末資產(chǎn)總額未超過,申報(bào)所得稅時(shí)可以享受減免嗎?
答: 次年第一季度資產(chǎn)總額未超過,并且職工人數(shù)和應(yīng)納稅所得額也符合要求的話,可以享受
所得稅申報(bào)表里的利潤總額需要減所得稅嗎
答: 是的,在所得稅申報(bào)表中,利潤總額應(yīng)該減去所得稅。一般來說,企業(yè)應(yīng)該在申報(bào)所得稅時(shí),將應(yīng)納稅所得額減去所得稅之后,再計(jì)算利潤總額。這里所得稅指的是根據(jù)當(dāng)?shù)囟愂辗梢?guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納的稅款,包括所得稅和其他稅種。所得稅的金額應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅收法律規(guī)定來確定,一般情況下,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照稅法規(guī)定,按月報(bào)稅。在申報(bào)所得稅時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)減去所得稅之后,再計(jì)算出利潤總額,以便更準(zhǔn)確地計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤總額是負(fù)數(shù),點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候提示13欄減免所得稅額未填寫,但是他提示我第13欄未填寫我空保存以后,申報(bào)的時(shí)候還是提示13欄減免所得稅額未填寫!
答: 你好,你的利潤是虧損的嗎?






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"淺時(shí)光 追問
2020-08-06 10:09
王老師1 解答
2020-08-06 10:12