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Marin
于2020-07-11 09:48 發布 ??3968次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-11 09:49
你好,這種情況自己申報不了,得去稅務局填寫你的負數銷售額。
Marin 追問
2020-07-11 09:50
那老師 我想問一下 在不申報增值稅的前提下,可以先報財務報表嗎?
郭老師 解答
2020-07-11 09:54
你好,我這邊要求的順序就是先申報財務報表才可以報增值稅,有些地方是沒有順序要求的。
2020-07-11 09:55
哦 老師你是哪個地方的?
2020-07-11 10:00
你好,山東的,具體的看你當地要求。
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小規模因為有紅沖發票導致增值稅應納稅額為負數,這種情況應該怎么辦呢
答: 你好,這種情況自己申報不了,得去稅務局填寫你的負數銷售額。
老師你好,小規模納稅人, 紅沖的增值稅普票發票應該要怎么做分錄呢?
答: 對小規模納稅人來說,紅沖增值稅普票發票分錄應該是:銀行存款增加、應交稅費減少。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人普票未超30萬,有紅沖的金額,增值稅納稅申報表怎么填
答: 首先,你需要在“銷售額或營業收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結果就是你應該納的稅額。
老師,我2022年9月小規模公司開具108000的免稅發票,今年6月份紅沖了,增值稅報表中本期應納稅額減征額如何填寫
討論
我是小規模納稅人,上個季度多開了一張發票,導致得交增值稅,這個月可以沖紅嗎?沖紅后用交增值稅嗎?
老師,小規模當月紅沖的發票還要在增值稅納稅申報表中體現嗎?普票
減速小規模納稅人增值稅應納稅額如何確定
各位老師好,小規模納稅人因為紅沖,未開藍字發票,增值稅申報,稅額出現負數怎么申報?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Marin 追問
2020-07-11 09:50
郭老師 解答
2020-07-11 09:54
Marin 追問
2020-07-11 09:55
郭老師 解答
2020-07-11 10:00