

公司向供應商購買同樣的產品時,要求開13%增值稅專票,為什么有的供應商只要在不含稅的價格上加10個點,有些卻需要加13個點?
答: 同學,你好,供應商本身也有進項抵扣,加13個點明顯過高,這個主要看不同的供應商的內部政策
如:不含稅價100,含稅價110,收了客戶10%的稅,但是要給客戶開增值稅專票13%,成本大概在60%,成本也是含稅的,供應商會開13%的專票,那么利潤怎么算
答: 同學你好,這只是一個預估且沒有考慮所得稅和其他稅收優惠等,過程如下,僅供參考: 110/1.13*(1-60%)-110/1.13*(1-60%)*0.13*1.12
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如:不含稅價100,含稅價110,收了客戶10%的稅,但是要給客戶開增值稅專票13%,成本大概在60%,成本也是含稅的,供應商會開13%的專票,那么利潤怎么算
答: 首先計算出不含稅價的成本60%, 也就是60元,然后根據13%的增值稅稅率,計算出含稅成本,即60元加上增值稅13%,也就是67.8元,之后再計算出總價110元,減去含稅成本67.8元,就可以得出利潤42.2元。
已知A企業取得本期含稅銷售收入100000元,購貨成本(不含稅)30000萬元,A企業為一般納稅人,供應商為小規模納稅人,取得代開增值稅專用發票3%。本期應納增值稅為多少?(增值稅適用稅率13%)
老師,我賣廢鐵含稅2750/噸,不含稅2500/噸,鋼廠需要增值稅專票,不知道那個劃算,比如2750元/噸含稅,稅率13%,我算的是316元稅,不知道還有什么優惠算法嗎
小紅取得一張外國客戶訂單1000元 ,折算匯率USD=CNY7.20這批貨物增值稅稅率13% 退稅率9%該公司應與供應商取貨價格(不含稅)才能保證這張訂單不賺不虧 不考慮其他因素







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