

老師,銷項稅額為什么不加出口的那部分(200×13%)
答: 你好, 出口是0稅率的
生產(chǎn)型企業(yè),有出口業(yè)務(wù)和內(nèi)銷業(yè)務(wù),做出口退稅時候填寫的增值稅申報表的銷項稅額是出口收入的銷項稅額還是出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù)收入銷項稅總額?
答: 出口貨物是零稅率,也就沒有銷項稅,所以增值稅申報表填寫的銷項稅,就是國內(nèi)銷售的銷項稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司出售車輛,收到56000,銷項稅額是怎么計算?56000/1.13*0.13=6442.48 是否正確?
答: 你好,同學(xué) 如果銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅。 你的計算是正確的








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