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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-23 15:45

你好,跟法人借款不是做實收資本,做其他應(yīng)付款

稅務(wù)師系統(tǒng)班Lynne 追問

2020-06-23 15:47

那怎么確認(rèn)有實繳,做實收資本呢?

紫藤老師 解答

2020-06-23 15:47

就是把投資款打到基本戶

稅務(wù)師系統(tǒng)班Lynne 追問

2020-06-23 15:50

打款的時候備注投資款嗎?別的還弄什么嗎?

紫藤老師 解答

2020-06-23 15:50

你好,打款的時候備注投資款

稅務(wù)師系統(tǒng)班Lynne 追問

2020-06-23 15:56

好的。我這遇到一個公司的賬,第一筆做的是借:其他應(yīng)收款  貸:實收資本,摘要是認(rèn)繳投資款,后面也沒附原始憑證,這個要沖掉做借款嗎?

紫藤老師 解答

2020-06-23 15:56

摘要是認(rèn)繳投資款借:銀行存款 貸:實收資本

稅務(wù)師系統(tǒng)班Lynne 追問

2020-06-23 15:59

但是銀行沒有收到投資款,是不是要把這筆沖掉?我看后面做得是借款付的工資費用

紫藤老師 解答

2020-06-23 15:59

銀行沒有收到投資款,不做分錄

稅務(wù)師系統(tǒng)班Lynne 追問

2020-06-23 16:02

好的,謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-06-23 16:03

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關(guān)問題討論
你好,跟法人借款不是做實收資本,做其他應(yīng)付款
2020-06-23 15:45:24
首先你應(yīng)該把實收資本改成借款,然后在科目上把借款和應(yīng)付社會保險金的科目進(jìn)行調(diào)整,把印花稅也調(diào)整,最后把資本公積的科目調(diào)整為應(yīng)收賬款。
2023-03-25 19:23:53
計入實收資本就可以了
2019-08-09 19:25:16
你好 不考慮特殊情況 (700*8%*25%%2B300*13%)/(700%2B300)=0.0146
2022-04-30 10:49:47
您好,借:其他應(yīng)收款-老板 貸:銀行存款
2020-06-16 16:21:49
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