四月一號收到預付款2萬,四月5號才開票4萬,開票的時候應該怎么做憑證,按照一預到底的原則,應該借預付賬款,貸主營業務收入和應交稅費嗎

陳琳
于2020-06-21 13:54 發布 ??2198次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-21 13:55
您好,您的一預到底是什么原則?您收款應計入預收款項,不應在預付款項核算。
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您好,您的一預到底是什么原則?您收款應計入預收款項,不應在預付款項核算。
2020-06-21 13:55:59
你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理:
1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。
例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
同學你好
,防水保溫公司,我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨,對方未開票,借:預付賬款 貸:銀行存款 ,1月收到材料商開來的發票,借:原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款,對嗎?——對的;
1月收到甲方支付給我公司的工程款,我公司未開票,借:銀行存款 貸方是預收賬款還是主營業務收入、應交稅費-銷項稅額?——計入預收賬款中;
2022-02-14 11:26:01
你好 是的 一開始用預收科目 后期就無需轉了
2022-01-12 17:26:56
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2020-06-21 13:59
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2020-06-21 14:01