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王暖暖
于2020-06-21 08:16 發布 ??3613次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-06-21 08:18
是的,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。
王暖暖 追問
那就是2000的話只能抵扣2000?? 60%
蔣飛老師 解答
2020-06-21 08:19
是的,你的理解很對
好的,謝謝老師
2020-06-21 08:20
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
企業所得稅匯算清繳業務招待費怎么調?
答: 按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
答: 你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
老師,我們業務招待費在繳納企業所得稅時是不是不能全部做費用抵扣?
討論
制造費用業務招待費怎么企業所得稅匯算清繳
業務招待費超過千分之5了之后,企業所得稅年報應該怎么調增?是全額繳納企業所得稅?
業務招待費沒有票可以白條入賬嗎?在企業所得稅是可不可以抵扣
企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費嗎?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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王暖暖 追問
2020-06-21 08:18
蔣飛老師 解答
2020-06-21 08:19
王暖暖 追問
2020-06-21 08:19
蔣飛老師 解答
2020-06-21 08:20