

收到往來單位退回的商品一批,金額為11700元,并通過銀行存款退款。
答: 你好,賬務處理是 借;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸;銀行存款 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
老師,我們金蝶銀行存款與總賬核對的時候,這個月發(fā)生貨款退回,我們用銀行存款紅字貸方,庫存商品借方紅字,對賬的時候顯示銀行存款與總賬有差異,銀行存款是沒有問題的
答: 你好,你把它放到借方正數(shù)試一下的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。






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