2019年8月份,甲公司(- -般納稅人,適用的增值稅稅率為13%)將自產(chǎn)的一批商品捐贈(zèng)給希望中學(xué)。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計(jì)稅價(jià)格為25000元。下列說(shuō)法中正確的有( ) 。 A.計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000元 B.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出23250元 C.按計(jì)稅價(jià)格轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 D.按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出

輕松的畫(huà)板
于2020-06-16 20:24 發(fā)布 ??4730次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-16 20:27
你好,賬務(wù)處理 是:
借;營(yíng)業(yè)外支出25000*13%+20000,貸;庫(kù)存商品 20000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)25000*13%
所以正確的是B.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出23250元,D.按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
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你好,賬務(wù)處理 是:
借;營(yíng)業(yè)外支出25000*13%%2B20000,貸;庫(kù)存商品 20000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)25000*13%
所以正確的是B.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出23250元,D.按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
2020-06-16 20:27:55
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
同學(xué)你好
凈利潤(rùn)不含增值稅的哦
就是看凈利潤(rùn)
2022-11-07 13:59:24
你好,不對(duì)。
營(yíng)業(yè)成本,不包括期間費(fèi)用
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用等%2B營(yíng)業(yè)外收入—營(yíng)業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
您好,增值稅銷(xiāo)售額不僅包括您列舉的,還包括其他利潤(rùn)表科目形成的銷(xiāo)售額,比如資產(chǎn)處置損益等。
2020-06-22 21:26:45
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